ST一起网:董事会关于2022年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明
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2023-04-27 16:57:50
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公告日期:2023-04-27


公告编号:2023-019
证券代码:870343 证券简称:ST 一起网 主办券商:江海证券
北京一起网科技股份有限公司

董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见
的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的基 本情况

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受北京一起网科技股 份有限公司(以下简称“公司”或“ST 一起网”)委托,审计公司 2022 年度财务报表,审计后出具了带“与持续经营相关的重大不确 定性”段落的无保留意见审计报告(中兴华审字(2023)第 012634 号)。审计报告中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的内容 为:

“三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注“二、2、持续
经营”所述,截止 2022 年 12 月 31 日,一起网公司负债总额高于
资产总额 353,351,128.44 元,净资产为-353,351,128.44 元。这些 事项或情况,表明存在可能导致对一起网公司持续经营能力产生重 大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”


公告编号:2023-019
二、董事会对该事项的说明

1、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告是为了提醒审计报告使用者关注公司的持续经营能力,我们同意审计机构对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的说明。

针对上述审计意见,公司的应对措施如下:

1、在满足业主利益的前提下,创造尽可能多的业绩和利润,交付达到零延期,快速解决业主的问题,提升工作效率;充分利用公司的流量优势,提升订单转化率,争取 2023 实现公司业绩爆发式增长。

2、结合公司发展战略,加强内部管理,继续优化运营管理,合理降低项目成本,提高项目盈利水平。

3、优化供应链,建立战略合作伙伴关系。广泛接触及洽谈供应商,与优质供应商建立长期战略合作伙伴关系,保证产品质量稳定,同时减低采购成本。

4、开拓融资渠道,为公司的运营和业务扩张提供强大的资金支持。
三、董事会意见

公司董事会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对上述事项出具的带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告,董事会表示

公告编号:2023-019
理解,该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度的财务情况及经营成果。董事会正组织公司董事、高管等人员积极采取有效措施,消除审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性的事项对公司的影响。

特此公告。

北京一起网科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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